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Mbayang CISSE

Courbevoie

En résumé

A l'écoute d'opportunités professionnelles en audit interne, en contrôle de gestion dans un grand groupe bancaire.

Actuellement Sénior Auditeur Financier Grands Comptes chez KPMG - Missions de commissariat aux comptes sur principalement des banques (Caisses Régionales de Crédit Agricole, Caisse d’épargne, Crédit Municipal) - Référentiels: French Gaap, US Gaap, IAS/IFRS - Master II Contrôle des risques à l’IAE de Caen- Esprit d’analyse et de synthèse, Autonome, rigueur, esprit d'équipe, encadrement.

Mes compétences :
Banque
Gestion du risque
Risque de crédit
Comptabilité bancaire
Analyse de risque
Reporting financier
Normes comptables internationales IAS/IFRS
Audit

Entreprises

  • KPMG - Auditrice Sénior Grands Comptes

    Courbevoie 2012 - maintenant Organisations des missions :
    – planification, intervention et synthèse avec les Directions financières
    – Encadrement, formation et évaluation des équipes
     Missions de commissariat aux comptes pour des groupes cotés, non cotés et leurs filiales :
    – Audit des comptes sociaux et comptes consolidés : revue d’activité, examen analytique, traitement des points techniques et rédaction des synthèses présentées au client.
    – Audit des procédures de contrôle interne (analyses des procédures, identification des zones de risques et formulation des recommandations)
    Clients du secteur bancaire à 80% dont les Caisses régionales de Crédit Agricole, La caisse d’épargne, Le crédit municipal.
    Problématiques abordées : IFRS/IAS, french Gaap, consolidation, Bale II, Bale III, contrôle interne, titrisation, risque Crédit, couverture de swaps, classification comptables des titres…
  • HSBC Private Bank France - Contrôleur Interne

    2011 - 2012 Préparer et conduire les missions de contrôle selon le plan de contrôle. S’assurer du respect des normes réglementaires et des procédures. Formuler des recommandations pour sécuriser et optimiser les processus. Suivre et faciliter la mise en œuvre des recommandations de l’audit, du contrôle et de l’autorité de contrôle et en assurer le reporting.
  • Swiss Life - Auditeur Interne

    Levallois Perret cedex 2010 - 2010 Identification et évaluation des risques, préparation du programme de travail, conduite d’entretiens et rédaction du plan d’audit, réalisation des tests, partage des recommandations d’audit avec le management, participation à la rédaction et à la communication du rapport

Formations

  • IAE De Caen

    Caen 2008 - 2010 Master 2 en Ingénierie Financiere option Contrôle des Risques

Réseau

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